职位描述
工作职责
1、负责审计计划、审计实施方案、审计工作底稿、审计汇总表、审计整改事项跟进;
2、负责专项审计相关协调与沟通,与各部保持良好整改互动。协助部门团建,组织员工培训,管理外方绩效;
3、组织项目组执行项目实施方案,保证项目质量。组织与被审单位进行审计发现沟通会议,编制并被审单位确认整改方案,并组织执行后续审计;
1)报表审计、财务审计、专项审计、离任审计等
2)内部控制检查、制度流程执行检查、常规业务检查、效能检查
2.组织编制并审核审计工作底稿、审计发现汇总表、并审核审计报告初稿,提报上级审核并根据意见修正,完成最终稿
4、协助审计监察经理对反舞弊审计,违法事件查处;完成领导交办的其他工作任务。
任职要求
1、本科以上,财务、审计、税务等相关专业毕业,审计、会计中级以上,大学英语四级以上,英语可作为工作语言
2、3年以上内审经验,精通内部审计标准与程序、审计分析,有工厂制造企业内部经验优先;
3、具备风险识别、审计项目计划与管理、反舞弊调查/财务报表审核能力,个性沉稳、原则性强;
4、可接受5.5天/周,海外出差9个月/年,公司提供额外津贴。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕