7000-10000元
佛山清溢光电有限公司
1. 审计计划与执行
(1)制定年度内部审计计划,明确审计目标、范围和资源分配,报审批后组织实施。
(2)领导团队开展财务、运营、合规及专项审计,识别风险漏洞并提出改进建议。
(3)监督审计项目的全过程(包括前期准备、现场执行、报告撰写及后续跟踪)。
2. 风险管理与内控优化
(1)评估公司内部控制体系的健全性和有效性,确保符合法律法规及行业标准(如SOX、COSO框架等)。
(2)针对业务流程中的高风险领域(如采购、销售、资金管理等)提出风控改进方案。
3. 合规与舞弊调查
(1)监督公司合规性(包括财务报告、税务、数据安全等),确保符合国家法规及内部政策。
(2)牵头调查重大舞弊、违规事件,出具调查报告并推动问责整改。
4. 跨部门协作与沟通
(1)与财务、法务、业务部门协作,推动审计整改措施落地。
(2)定期向高层管理层及审计委员会汇报审计发现、风险趋势及管理建议。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业,35岁以内优先。
2、持有CPA、CIA、ACCA等专业证书者优先。
3、5年以上审计或风险管理经验。
4、熟悉制造业行业审计特点。
5、精通企业内部控制框架及审计流程,熟悉《企业内部控制基本规范》等。
6、熟练使用Excel、微软D365等ERP系统,掌握数据分析工具(powerBI)者优先。
7、较好的逻辑分析、报告撰写及跨部门沟通能力。
8、原则性强,具备高度保密意识与抗压能力。
9、 能适应短期出差(如分支机构审计)。
10、有大型会计师事务所或上市公司内审经验优先。
11、 熟悉ISO 27001、ISO9001、ISO14001等合规标准优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕