职位描述
岗位职责:
1. 建立和维护公司的内部审计和内部控制体系
2. 制定和执行内部审计计划,评估公司业务流程和内部控制的有效性
3. 对公司各项业务进行风险评估,提出改进措施和建议
4. 确保公司遵守相关法律法规,降低运营风险
岗位要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业
2. 8年以上内审内控相关工作经验,有大型企业工作经验者优先
3. 熟悉内部审计流程和内部控制体系,具备优秀的风险识别和评估能力
4. 良好的沟通协调能力和团队合作精神,能承受工作压力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕