岗位职责:
1、组织对公司各部门及经营活动在外部法律法规和公司内部规则制度的遵循情况进行审查、核实和评价。
2、全面主持公司审计内控工作,对风险管理和内部控制体系的健全性和有效性进行监督和评价,并提出改进建议;
3、组织对公司各部门资产、负债、权益和损益的真实性、合法性、合规性、有效性及重大经营决策、执行国家法律法规及本公司规章制度等情况进行监督和评价
任职要求:
1、本科及以上学历;要求统计、财务等专业,
2、5年以上大中型企业财务管理或者审计经验,
3、熟悉内部审计、财务管理、税务等工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;
薪资待遇:10000-14000元/月,双休,上班时间8:30-12:00 13:30-18:00 ,公司提供三餐食宿购买社保,节假日放假。