职位描述:
1.审计计划与执行:
参与制定年度及专项审计计划,识别关键风险领域。独立或作为项目组成员,执行全面的审计程序: 包括但不限于:审阅和理解业务流程、内部控制制度。进行风险评估,确定关键控制点。设计和执行审计测试程序(穿行测试、控制测试、实质性测试)。收集、分析和验证审计证据(查阅文件、访谈、观察、数据抽样与分析)。识别控制缺陷、运营效率低下、不合规行为及潜在风险。
2.审计报告与沟通:
清晰、准确、客观地记录审计发现和工作底稿。撰写结构清晰、论据充分的审计报告,提出切实可行的改进建议。就审计发现和建议与相关管理层进行有效沟通,促进共识。整改跟踪与验证:跟踪审计发现整改措施的落实情况。执行后续审计,验证整改措施的有效性。
3.咨询与增值服务:
根据管理层需求或审计发现,提供有关内部控制、风险管理和流程优化的咨询服务。参与新系统、新流程上线前的风险评估与控制设计建议。
4.持续学习与改进:
持续关注行业动态、法规变化(如会计准则、上市规则、行业监管要求等)及最佳审计实践。参与部门知识分享,不断提升审计方法和技术。
任职要求:
1、熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及数据分析工具;
2、具有较好的计算机应用能力,熟练使用办公软件;
3、具备初级会计师及以上职;
4、具备1-3年财务审计经验,熟悉企业会计准则及审计流程,有审计项目经验者优先
大学本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等经济管理类专业;