职位描述
岗位职责:
1.体系优化:协助参与并优化内部审计流程及制度,推动内控管理工具的落地应用
2.项目执行:协助开展财务审计、合规审计及专项审计项目,在一定 周期内独立完成底稿编制、证据收集及测试程序
3.风险评估:通过学习数据分析技术识别业务风险点,输出风险矩阵及改进建议
4.跨部门协作:跨部门推动内控缺陷整改闭环,搭建风险预警机制
任职要求:
1.学历专业:统招本科及以上学历,审计/会计/财务管理专业(ACCA/CIA在校通过者优先),学分综合基点3.0以上
2.经验要求:2023-2025届毕业生,有事务所实习经历或集团内审经验者优先
3.热爱审计行业,具备良好的沟通能力、团队合作精神及进取心
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕