岗位职责:
1、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况;审计收款情况,审计收支两条线执行情况;对银行存款和银行大额支出进月度审计;
2、财务内部控制测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对财务内部控制建立和执行情况进行审计;对企业内部控制建立和执行情况进行审计;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司进行审计,审计范围包括:企业资产、负债、费用、成本、项目和经营结算审计。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、有一定的财务知识,熟练运用OFFICE软件及相关财务软件。