2-3万·13薪
江苏嘉盛环境设备制造有限公司
1、审计体系与规划:主导制定年度审计计划,基于风险评估确定审计重点领域。
2、业务流程审计:主导对制造业核心业务流程(如供应链管理、生产与成本控制、存货管理、销售与收款、固定资产管理)的全面审计,识别内控缺陷和效率提升点。
3、合规性审计:确保公司运营遵守相关法律法规、行业标准及内部政策(如环保、安全生产、质量体系ISO9001等)。
4、舞弊调查与专项审计:负责对涉嫌舞弊或异常事项进行独立、审慎的调查;承接管理层要求的专项审计(如并购尽职调查、重大项目审计)。
5、风险识别与评估:构建并维护公司的风险地图,持续监控关键运营风险,并向审计委员会和管理层预警。
6、审计报告与跟进:撰写详实、清晰的审计报告,提出切实可行的改进建议,并跟踪审计建议的整改落实情况,形成闭环管理。
7、团队管理与建设:领导审计团队,负责团队成员的技能培训、工作指导与绩效管理。
8、沟通与协调:与被审计部门、管理层及审计委员会保持有效沟通,汇报审计发现和建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融类专业为主。
2、具备8年以上审计相关经验,其中至少3年以上在制造业内部审计团队担任项目经理或以上职务的经验。
3、掌握成熟的审计监察理论和方法,敏锐的职业判断能力和审计监察能力。
4、精通内部审计准则、企业内部控制规范、会计准则及相关财经法规。深刻理解制造业的运营模式、生产流程、成本构成、供应链管理和行业特定风险。
5、具备卓越的分析判断能力、严谨细致、高度的诚信与职业道德、出色的沟通协调能力及抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕