职位描述
岗位职责:
1.内控体系建设:全面梳理公司现有业务流程,识别潜在风险点,主导建立和完善符合上市要求的内部控制体系,确保覆盖生产、采购、销售、财务等全业务环节,保障公司运营合法合规、资产安全、财务信息真实完整。
2.内部审计实施:制定年度及专项内部审计计划,组织开展财务审计、经营审计、工程审计、舞弊调查等各类审计项目,对审计发现的问题进行深入分析,提出切实可行的改进建议,并跟踪整改落实情况,推动公司管理水平提升。
3.风险管理:协助管理层识别、评估公司面临的各类风险,建立风险预警机制,定期向管理层汇报风险状况及应对措施,为公司战略决策提供有力支持。
4.制度优化:根据国家法律法规、行业监管要求及公司实际运营情况,持续优化公司各项管理制度和流程,确保制度的有效性和可操作性,提高公司运营效率。
5.沟通协调:与公司内部各部门保持密切沟通,及时了解业务动态和需求,为业务部门提供内控咨询和指导;同时,协调外部审计机构、监管部门等单位的工作,确保信息畅通。
6.团队组建与管理:负责组建专业的内审内控团队,制定人才培养计划,开展系统化培训,进行日常工作管理与绩效考核,提升团队专业能力和综合素质,打造一支高效、专业的内审内控队伍。
任职资格:
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、企业管理等相关专业优先;
2.五年以上内审内控相关工作经验,三 年以上制造业企业工作经验,熟悉新能源汽车配件行业或有拟上市企业从 0 到 1 搭建内审内控体系工作经验者优先;
3.精通国家财经法规、审计准则及内部控制规范,熟悉 IPO 上市流程及相关审计要求;
4.具备较强的风险识别、分析和解决问题的能力,能够独立完成审计项目的策划、实施和报告撰写;
5.熟练使用财务软件、办公软件及审计工具,具备良好的数据分析能力;
6.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先;
7.具有五年及以上律师事务所工作经验同样考虑;
8.男女不限,身体健康,能够适应一定的出差安排;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕