职位描述
岗位职责
一、审计计划与执行
1.1制定年度审计计划,统筹财务、运营、合规等专项审计项目
1.2主导现场审计工作,识别内部控制缺陷及舞弊风险,出具审计报告
二、风险控制优化
2.1评估业务流程风险点,推动整改措施落地,跟踪闭环管理
2.2建立内控评价体系,协助完善公司治理架构
三、跨部门协作
3.1与财务、法务、业务部门协同,提供风险管理建议
3.2对接外部审计机构,确保监管合规
四、团队管理
4.1指导审计团队工作,提升成员专业能力(如数据分析、舞弊调查技巧)
任职要求
一、硬性条件
1.1本科及以上学历,审计、财务、风险管理相关专业
1.25年以上内审/外审经验,持有CIA(国际注册内部审计师)或CPA优先
1.3熟悉COSO框架、企业内控基本规范
二、核心能力
2.1数据分析:熟练运用ACL、IDEA等审计工具,擅长从海量数据中发现异常
2.2商业敏锐度:理解业务逻辑,能结合行业趋势(如数字化转型)设计审计方案
2.3沟通影响力:能协调高层与执行层,推动审计建议落地
三、加分项
3.1有上市公司审计经验或熟悉IPO合规要求
3.2具备IT审计(如ERP系统审计)或ESG审计经验
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕