岗位职责:
1.负责审计小组年度工作规划、计划、目标的制定,参与审计线考核机制的制定,分析总结审计工作及审计管理面存在的问题,提炼审计查核重点及管理改善推动重点。
2.安排、引导、规范、协助协审计人员依据审计工作计划、部门临时性工作安排顺利开展各项目审计工作、取得相关审计结果、输出分类或汇总审计报告,帮助审计专员处理具体审计工作过程中遇到的瓶颈性问题,保量、保质的完成本组各项审计工作;审核小组人员审计报告,对小组审计项目结果负责。
3.兼职相关审计岗位工作,保质保量完成相关工作计划;承接重要审计查核专项工作,拟定专案查核方案,独立或组织相关审计专员共同完成相关审计专案的查核,并对专项审计工作的结果及质量负责。
4.协助经理跟进或处理审计所管辖范围内的异常事项,追踪审计结果的落实与改善情况。
5.按部门内部规划承接相关审计培训专题或审计工作方法专题的研究、总结、培训,帮助审计专员提升理论水平与工作技巧,帮助审计专员提升案件查核水平、报告及沟通能力。
6.根据部门要求,统计审计工作成果,初评审计人员案件办理绩效与积分,协助审计经理提交时段、年度各类绩效考评资料。
7.负责所管理小组各项目审计工作相关制度的拟定与修订工作,对各项目审计工作的内容、查核方法、查核要求、查核重点等进行研究,归纳补充到相关实施细则性制度。
8.与上级保待良好沟通,定期(每周一下午)向上级汇报工作小组工作进度与作业状况;对于重点审计项目、紧急审计工作、重要查核事项、敏感性问题与上级及部门保持即时沟通; 与集团内外部各审计对象、审计协作方保持良好沟通与工作协作关系。
任职要求:
1.3年以上上市公司、大型集团公司内部审计管理经验;
2.本科以上学历,审计学、会计、财务管理等相关专业,具有中级会计师或注册内审师资格;
3.精通审计管理相关的专业理论知识和技能;
4. 熟悉制造业内部审计专业知识;;
5.熟练操作办公软件、统计软件;熟悉各类财务软件、ERP、MRP、人事考勤等软件;
6.熟悉企业内部各项内控与管理流程及方法。