一、硬性要求
本科及以上,会计中级以上职称。
二、工作经验
5 年以上审计工作经验,熟练使用 SAP、MES 等系统,熟悉制造企业的工作业务流程,较强的
数据敏感度和逻辑分析能力。
三、岗位职责
1.协助审计部长制定审计发展战略和年度审计工作计划;
2.根据公司的定位,结合公司战略发展的需要,对公司的各项经济活动进行审计,评价效益情
况;
3.根据年度工作计划,对采购、费用、成本等各项支出进行专项审计,评价支出的真实性和合
理性;
4.协助构建风险导向的内部控制体系,对公司的各项业务流程进行内控测试,出具内控自评报
告,发现内控缺陷,由内部审计督促业务部门进行整改,完善内部控制体系;
5.针对内审和内控发现的问题,督促业务部门进行整改,实现审计-发现问题-整改-修订规范的
业务闭环;
6.接受内外部的举报信息,调查核实,出具舞弊审计报告;
7.指导下属做好内部审计档案管理工作;
8.完成审计部长交代的其他工作。