1、负责根据董事会或监事会会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或监事会批准后制定审计方案。
2、负责组织实施内部审计工作,于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或监事会。
3、监督检查财务预算的执行情况。
4、监督审计结果的落实。
5、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。
6、协助财务部建立、健全公司财务管理体制和流程,并根据实际情况变化修订改善。
7、根据各部门计划利润,计划费用和财务制度管理规定监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收,提高经济效益。
8、参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。
9、负责与董事会或监事会的日常沟通。
10、定期召开财务人员会议,组织财务知识学习,解决财务核算中存在的问题,提高财务人员工作水平。
11、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查。
12、完成董事会或监事会交办的其他工作。
13、组织开展集团及下属分子公司干部数据分析,包括干部任期、离职、淘汰、能力素质测评等,为制度、标准、流程的制定做支持;
14、参与干部的调研、测评、谈话等工作,促进干部梯队建设工作;
15、根据制度要求,参与对接、组织干部的审计工作;
岗位要求:
1、本科以上学历,财务,审计相关专业;
2、优秀的应届毕业生也可;