职位描述
岗位职责:
1、建设和持续优化公司内控制度体系,搭建内控框架,形成内控工作流程和制度;
2、梳理公司业务流程,能识别风险点并能提出关键控制措施;
3、根据部门工作计划,做好内控评价工作,包括不限于项目实施、编制底稿以及起草内控评价报告等;
4、根据部门工作计划,参与各项经营审计和专项审计工作,编制工作底稿;
5、负责跟踪监督审计建议,整改方案的落实与执行情况并反馈。
任职要求:
1、本科以上学历,具备审计、会计、经济、管理等专业或工作背景;
2、5年以上制造企业内控内审管理工作经验,研产销一体化企业优先;
3、具有内控制度体系建设、内控评价相关工作经验;
4、熟悉内控内审相关专业知识、工作流程和方法;
5、了解制造业业务流程,至少熟悉供应链、采购、工程、人事行政等其中2-3个;
6、熟练操作办公软件,熟悉各类系统软件(OA、ERP等)
7、具有较强的逻辑分析、人际沟通和书面表达能力。抗压力强、执行力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕