工作内容:
1.协助内审部负责人组织和实施审计计划,完成各类经营审计及专项审计工作,出具审计报告。
2.依照审计程序对总部、下属公司及事业部的财务管理进行审计监督,审阅财务报告,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求。
3.协助制定并实施审计计划,开展各项审计工作,收集审计证据,编制审计工作底 稿,撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提出适当的审计建议,提交部门负责人复核,能制定审计方案及做好沟通协调工作;
4.协助完善监察制度与环境建设,协助部门负责人完成各类违规违纪案件调查工作, 并出具调查报告并上报董事会;
5.配合相关部门做好涉嫌犯罪案件的立案、侦查、起诉、审判等工作;
6.将所有审计、案件调查的资料分类整理,编号 归档,定期核查;
7.完成上级交代的其他工作任务;
8.根据年度工作计划,实施常规、专项、离任审计及监察工作。
任职要求:
学历:本科以上
工作年限:5年以上
职业要求:
1.能够处理协调好内外部关系;
2.职业资格:持有CIA/CPA/CICS/CICP相关证书优先;
3.普通话良好,优秀的语言沟通协调能力;
4.审计、财会相关专业,本科以上学历。熟悉财经法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识。熟悉审计、风控或监察程序和标准。原则性强、品行端正、廉洁公正、热爱审计或监察行业,有良好的职业道德和职业素质。优秀的数据分析、发现解决问题以及撰写报告能力,能适应加班和出差。