职位描述
岗位职责:
1、负责完善集团内控体系建设,健全集团内控自查机制;
2、负责集团审计管理:组织开展集团及子公司的投资项目审计、规章制度与业务流程审计等工作;组织开展经济责任审计、招标采购审计、合规审计及其他专项审计工作。
3、负责集团合规管理:对集团规章制度进行合法性审查,参与集团重大合同谈判;为集团各部门、各板块的相关业务提供合规咨询和建议;审核集团会议纪要、内部决议及各类文书。
4、负责集团风险管理:建立集团风险信息收集机制,收集、管理风险信息,及时识别出风险信息,评估风险信息,确定风险等级,拟定风险应对措施;组织对集团对外签署的各类协议提出审查意见,防范法律和业务风险;
5、配合部门法务管理。
任职要求:
1、研究生及以上学历,审计、会计、法律等相关专业毕业;
2、年龄35岁以下。5年以上工作经历,有国企、中大型民营企业、会计师事务所、律师事务所等审计及风控管理相关工作经验优先;有股权投资、基金、证券类金融公司工作经验者优先考虑;
3、熟悉相关法律法规,具有审计、内控相关专业知识,较强的沟通协调能力和问题解决能力;
4、具备较强的分析处理能力和沟通协调能力,责任心强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕