职位描述
主要职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、对公司各业务环节的内控和合规管理的可靠性、合规性进行审计和评估,并提出改善意见;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
职位要求:
1.本科以上学历,审计、财务或相关专业背景,有中级会计职称;
2.3年及以上审计相关经验,有制造业或事务所工作经验优先;
3.熟悉财务审计、报销审计和员工行为审计,具备扎实的财务和会计知识;
4.具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成审计工作;
5.具备基本的财务分析能力,能够从财务数据中提炼出有用信息。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕