任职条件:
1、本科以上学历,审计、会计、法律等相关专业,具有审计师相关职称或CPA等优先;
2、3-5年或及以上大中型制造业内部审计工作经验,熟悉内部审计工作流程与规范;
3、熟悉相关法律法规、财务管理制度,熟悉制造型企业的各项业务流程;
4、逻辑思维能力强,具备良好的沟通、组织,协调及团队合作精神;
5、具备良好的职业素养,能承受一定程度的工作压力。
工作内容:
1、建立健全内部审计管理制度,协助制定开实施公司年度审计计划;
2、根据审计计划及公司经营管理中的重要问题开展审计,如专项审计、工程审计、财务审计、离任审计等,制定相应的审计方鑫并实施审计调查;
3、根据审计结果,出具审计报告,对存在的问题提出合理有效的建设性的意见或建议,并跟进整改,达到闭环效果或完成;
4、关注、识别和检查可能存在的舞弊和风险,提出改善建议或防范措施、方案等;
5、根据公司战略,评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建文健全;
6、按规定保守秘密,完成上级领导临时安排的其他工作。