岗位职责:
1、对分支机构、控股公司、物流仓实施审计,评价其内控管理与经营现状;
2、根据上级指示,开展专项审计、内控审计等项目,制定审计方案、执行审计程序并编制报告;
3、识别企业运营管理、风险防控中的不足,提出改进建议并跟踪整改落实情况;
4、协助制定审计制度及相关工作流程;
5、上级领导或中心指派的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,专业不限,能熟练使用办公软件及数据分析工具;
2、三年及以上工作经验,具有审计、计算机技术与软件专业职称或认证资格者优先;
3、正直坦诚、客观公正、保守秘密,具备较强的分析能力、沟通能力和抗压能力。