职位描述
岗位职责:
1、审计实施:按经审批的审计计划或审计方案,配合审计项目经理开展审计业务,保证按时按质完成审计任务;
2、跟踪审计:组织与实施后续跟踪审计,编制跟踪审计报告;
3、审计报告:参加审计退出沟通会议,编制审计沟通反馈意见表,草拟审计报告;
4、审计计划编制:协助部门负责人编制年度审计计划,根据审计项目计划编制审计方案;
5、审计培训:执行部门的培训计划,组织与落实培训课题,对内审人员或其他部门的人员进行培训;
因工作需要,需要对全国各子公司进行审计,故需不定期出差。
任职资格:
1、五年以上大型企业财务管理、内审工作经历或会计事务所工作独立开展工作经验,至少有二年审计工作经验,中级以上职称或有CPA资格条件者优先;
2、熟悉国家有关财经、审计、税务方面的法律法规政策及股份制企业会计制度;
3、较强的文字处理能力、有较强的调查、取证经验,原则性强、细心、作风严谨;
4、对企业的内部控制和风险管理具有较好的实务操作能力和理论水平。
资历较浅者可应聘审计员。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕