1,梳理并优化公司内部关键业务流程,识别内控风险点,协助制定和更新相关的内部控制制度、政策与操作手册。
2,组织开展内部审计工作,销售、采购、财务等业务端的流程监督。
3,定期对关键业务流程进行穿行测试和控制测试,针对发现的问题,提出切实可行的改进建议,并跟踪整改情况。
4,协调各部门配合内控工作,推动制度落地与执行,保障公司运营安全。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、管理等相关专业优先
2,具备3-5年内审、内控或风险管理相关工作经验;
3,熟悉国假财经法规及企业内部控制规范,具备较强的风险识别和分析能力;
4,具备良好的沟通协调能力和责任心,能够独立完成各项工作任务
其他:
大小周工作制,五险一金、餐补、带薪年假、节日福利等。