职位描述
岗位职责:
1、根据公司的战略目标和业务发展需求,制定和完善内部控制政策,确保其符合法律法规和企业内部规章制度的要求。
2、根据公司的战略目标、业务需求和法规要求,制定季度、年度或更长期的审计计划,监督审计计划的执行,确保按时完成审计任务;
3、负责定期进行风险评估,识别潜在风险,建立风险预警机制,并对风险进行实时监控,以确保企业运营安全。
4、对内控缺陷进行专项分析,并跟踪内控缺陷的整改,对发现的问题完成闭环。
5、负责组织内部控制培训,提高员工的内部控制意识和风险防范能力。
6、定期对内部控制流程进行审查和优化,以提高内部控制的效率和效果。
7、定期向上级领导报告内部控制工作进展和存在的问题,提出改进建议。
8、参与ERP项目内部控制业务流程,关键内控点、业务处理规则嵌入ERP管理系统。
任职资格:
1、本科及以上学历,工业企业财务会计、审计学、会计学或财务管理等相关专业,具备扎实的专业知识和理论基础,能够理解和应用复杂的财务和审计概念。
2、3年以上相关领域工作经验,有较强的内部控制、风险控制建设经验,对内部审计流程和标准有深入的了解,能够独立完成审计任务。具备制造行业工作经验首选。
3、熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规;
4、精通财务管理、经济、统计、审计等方面的专业知识;
5、熟悉企业财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
6、应具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效地与各部门进行沟通和协调,语言表达能力和文字表达能力、拥有全局观,同时,还应具备强烈的责任心和执行力,能够确保审计工作的顺利进行和高质量完成。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕