职位描述
职责描述:
1、负责公司内部控制与考核管理,组织内控操作手册的建设与完善,对下级经营单位的内控管理开展年度考评工作;
2、参与公司制度体系建设与优化,组织开展各类专项检查;
3、可独立开展绩效审计、任中/离任审计等专项审计工作;
4、参与公司全面风险清单梳理,对重大风险/业务开展风控逻辑梳理;
5、参与公司风险案例库的编写与宣贯。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计专业优先;
2、具备大宗商品物流供应链操作经验,或中大型企业内审、财务、风险管理相关工作经验;
3、要求性格开朗、有较强的逻辑思维、较强的语言组织撰写能力及协调沟通能力;
4、做事积极主动、善于学习和接受新事物、善于思考与总结,渴望成长;
5、能适应中短期出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕