职位描述
岗位职责:
1.协助制定年度/季度内部审计计划及审计方案。
2.负责现场审计实施、证据收集、问题核查与沟通。
3.编制审核审计底稿,撰写审计报告,提出整改建议。
4.建立整改台账,跟踪问题整改,推动闭环管理。
5.识别业务风险与内控漏洞,提供风险防控建议。
6.完成跨部门资料对接、审计文书及数据处理工作。
任职要求:
1.本科及以上,审计、财务、会计相关专业。
2.3年以上内部审计经验,1年以上审计项目统筹/主管经验优先;快消、茶业、鞋服行业经验优先。
3.熟悉内审全流程,能独立完成审计项目、底稿及报告。
4.熟练使用 Excel/WPS,数据整理与分析能力强。
5.原则性强,严谨细致,沟通协调与推动能力突出。
6.持有中级会计师/审计师、CIA、CPA、CICS 等证书优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕