主要工作内容:
1.参与年度稽核计划执行,针对各单位内部控制流程、合规性及风险进行审查.
2.撰写稽核报告并追踪缺失改善情形.
3.协助推动内控制度健全化与流程优化.
4.必要时配合跨部门项目稽核及支持突发性稽核任务.
5.配合主管交办事项与项目任务
任职要求:
1.本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学、金融学等相关专业.
2. 3年以上制造型企业的内审、稽核工作经验,熟悉生产运作与内控制度.
3. 有台资企业或大型集团公司内审经验者优先考虑.
4. 熟练操作Office办公软件,具备ERP系统经验者更佳.
5. 具备良好的逻辑思维与风险识别能力,沟通协调与执行能力强.
6. 具备高度责任心与职业道德,能接受适当的出差安排.
7.有流程优化、内控制度建立等实操经验优先.
8.具备基本英语阅读与报表理解能力者优先.