岗位职责:
1、协助内控中心负责人推进和完善内控管理体系建设;
2、负责所属版块公司制度与流程的事前审阅及执行有效性检查,支持公司内控政策和内控措施的有效执行;
3、编制和更新所属版块风险控制矩阵并测试,识别控制薄弱环节并协助各部门进行提升优化;
4、负责编制所属版块内部控制检查计划,实施内控检查工作,跟进内控设计与执行缺陷整改措施的落地执行,并向内控中心负责人及管理层汇报;
5、负责所属版块风险识别,协助风险管理项目的实施;
6、负责推进所属业务版块内控管理的“数智化”;
7、配合内外部的审计工作;
8、负责所属版块内控培训工作,并支持集团内控培训工作;
9、向所属版块提供内控事务日常咨询;
10、其他公司发展需要或上级安排的内控管理工作。
任职要求:
1、大学本科或以上学历,计算机、审计、财会、法律或相关专业优先;
2、从事外审、内审/内控领域6年及以上工作经验,其中有3年及以上医药行业经验;
3、独立领导过5个及以上外审、内审或内控审计等项目,上市公司内控建设、SOX建设或内控“数智化” 项目带队经验优先;
4、具有信息技术内控咨询或审计项目经验优先;
5、认同公司文化和价值观,严谨细心、逻辑性强,有强烈的责任意识、沟通和团队合作能力;
6、能够接受适当的出差;
7、熟练使用office软件,良好的英语读写能力。