职位描述
审计会计经理岗位职责
一、账务核查与合规审查
1、凭证审计:严格审核原始凭证的真实性、合法性,重点检查字迹异常、涂改伪造等违规行为,确保手续完备性。
2、账簿验证:核查总账、明细账、日记账的设置规范性,监督账证相符、账实一致等原则的执行情况。
3、报表审核:评估财务报表编报程序合规性,验证经济活动真实性,确保会计处理完整
二、内控评估与风险预警
1、流程审计:检查财务制度设计合理性,评估会计原则遵循度及纪律执行情况。
2、漏洞识别:通过数据分析工具(如ERP系统)发现内控缺陷,提出改进建议。
3、风险报告:编制审计报告,明确问题根源及整改方案,为企业决策提供依据。
任职要求
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;
3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕