9000-14000元
大德浙江医药股份有限公司
1、统筹审计体系建设与规划
制定集团公司审计中长期战略规划及年度计划,完善审计制度体系(如质量控制标准、风险评估模型、成本管理制度),协调内外部审计资源,确保审计目标与企业战略一致。
2、主导重大审计项目
主持财务收支审计、经济责任审计、项目工程审计等项目,审核审计方案与报告,重点关注高风险领域(如资金使用、关联交易、资产处置),确保审计覆盖率100%。
3、内控与风险管理
评估各子公司内部控制有效性,通过穿行测试、抽样检查识别流程漏洞(如权限分配不当、审批滞后),提出改进建议并推动整改闭环。
4、合规监督与风险预警
监督集团及子公司遵守国家法律法规(如《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》)及内部制度,建立风险预警机制,对重大违规行为(如虚假合同、舞弊)24小时内上报。
5、跨部门协同与战略支持
参与集团重大决策会议(如并购重组、上市筹备),提供风险评估与审计建议;协调外部审计机构及监管部门检查,确保审计结论落实。
1、专业资质:审计、会计或相关专业背景,本科及以上学历,持有CPA/高级审计证书的优先考虑。精通《审计法》、《企业会计准则》,熟悉风险管理框架及数据分析工具。
2、经验要求:3年以上大型集团审计管理经验,具备“四大会计师事务所”或上市公司审计背景优先考虑。
3、职业素养:廉洁自律,过往无违规记录,有优秀的团队协作能力、沟通协调能力,工作严谨、有责任感、原则性强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕