岗位职责:
1. 实施审计项目:根据年度审计计划,参与执行各类财务审计、运营审计及专项审计。
2. 内控体系建设与评价:梳理业务流程,识别关键风险点,并协助各部门完善内部控制机制。同时要定期测评内控的有效性,确保企业在合规的轨道上运行。
3. 跟踪整改与闭环管理:跟踪审计意见和建议的整改落实情况,确保问题形成闭环管理,真正推动管理提升。
4. 支持管理与沟通:协助编制向审计委员会等管理层汇报的材料。
5. 领导安排的其他工作。
任职资格:
1.学历:本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
2. 经验:有2-5年制造业或大型公司的内部审计/事务所经验。
3. 技能:(1)熟悉财税审计相关法规、审计程序和公司内部控制的要求及标准。
(2)较强的逻辑推理能力、沟通协调能力、文字撰写能力。
(3)细致严谨、责任心强、原则性强且具备一定的抗压能力。
4. 专业证书:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师) 等专业证书优先。