岗位职责:
1.负责做好政府审计机构对公司项目进行审计的对接、协调工作;
2.负责编制审计业务规范、工作指引、信息化建设、业务信息统计等;
3.负责做好审计项目的审前调查、方案制定、现场实施、报告撰写及后续跟踪等全过程管理工作;
4.负责审计项目所涉及的财务收支、财务预决算、经济责任、经营绩效、内部控制等并做好督促和整改工作;
5.负责做好公司各下属公司的日常监督工作;
6.负责收集整理集团公司和控股公司的经营管理信息并开展风险评估;
7.协助建立、完善公司的风险管理、内控管理、合规管理体系并健全内控管理制度;
8.完成领导交办的其他工作。
岗位报名条件:
1.具有大学本科及以上学历,会计、财务管理、经济、金融等与岗位业务性质相关的专业;
2.具有会计师、审计师及以上职称或注册会计师证书;
3.具有3年及以上国有企业或会计事务所审计工作经验;
4.熟练掌握审计相关业务知识,熟悉企业财务管理、内控审计流程;
5.具有较强的沟通及协调能力,良好的书面写作、口头表达能力及独立工作能力;
6.思想政治素质高,工作责任心强,具有较强的团队合作意识,有主见,善于处理和解决问题;
7.年龄40周岁及以下。