岗位内容:
1. 参与编制审核计划、编制项目进度表、派遣监察人员。安排调查方法和检查对象,及时处理复杂事项;
2. 组织开展项目审计工作,对被审计单位、项目的会计记录、财务管理、内部控制制度以及各项财务活动依据有关法律法规的规定、会计原则、准则和审计规范等进行检查、核实和评估,撰写审计报告;
3. 配合主管领导进行合理安排,优化审计过程,修订审计标准,建立完善的质量控制体系,提高审计效率和服务质量;
4.针对业务违规事项,制定稽查程序和计划,组织专项稽查,出具稽查报告;
5.参与公司IPO项目,完成相关业务稽查;
6.识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进。
任职要求:
1.大专及以上学历,专业:不限,财经、审计、管理等专业优先;
2. 至少2年以上年以上审计、内控、稽查、项目管理等相关工作经验;
3. 具备较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力。
4. 熟练操作办公软件及常用的财务软件工具,能够胜任工作需要。