职位详情
内审专员
8000-13000元
江苏君华特种高分子材料股份有限公司
常州
3-5年
本科
11-20
工作地址

江苏君华特种高分子材料股份有限公司景德西路168号

职位描述
职责:
1、内控审计
1)参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制,发现潜在漏洞和风险,提出改进建议,以增强组织的运营效率和合规性。
2)核心使命是通过独立、客观的审计与评估,全面审视公司销售及供应链各个环节(计划、采购、生产、仓储物流、基建)的内部控制体系,重点识别降本机会、揭露效率瓶颈、堵塞管理漏洞,提出切实可行的改进方案。全面符合IPO现场审核及检查要求。
2、财务审计
审查财务报表的真实性、完整性和准确性,检查财务收支的合规性,确保资产安全和财务信息可靠。例如,核对账目、审查凭证、评估会计政策执行情况等。
3、合规性审计
检查组织是否遵守法律法规、行业规范和内部政策,防范违法违规行为,降低法律风险。
4、风险管理审计
识别、评估和监控组织面临的各类风险(如财务风险、市场风险等),协助制定
风险应对策略,提升风险管控能力。
5、专项审计
针对特定项目(如重大投资、并购、工程建设项目等)或特定事项(如舞弊调查、内部控制缺陷整改等)开展专项审计,确保项目合规性和效益性。
6、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
7、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;
8、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
9、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
10、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
11、参与过并购、投资经历者优先考虑;
12、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策,精通审计方法论、内部控制理论和风险评估工具;
3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;
4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP 财务软件、较强的数据分析、文字整理能力;
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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