职位描述
岗位职责:
1、进行公司制度建设包含拟制、沟通、修订、发布等,对公司制度流程进行梳理,健全内部控制体系;
2、全面系统识别公司运营过程中潜藏的各类关键风险,如合规风险、操作风险、财务风险等;
3、针对暴露出的内控缺陷,明确整改责任部门,合理设定时间节点,制定严格整改标准;
4、结合风险识别与评估结果,制定相应的风险控制措施,编制及更新内控管理手册;
5、全程跟踪整改进展,严格验证相关部门的整改效果,确保内控缺陷实现闭环管理;
6、实施年度内控评价,编制年度报告,并对公司内控缺陷整改,完成风险管理报告;
7、配合外部审计机构(如年报审计、合规审计)对公司内控有效性的核查;
8、完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财会、企管、法律、审计等专业优先考虑;
2、三年及以上内控工作经验或财务及审计工作经验、会计师事务所内控咨询或审计经验;
3、较好的调查、分析、推断能力,规律性强,具备独立分析和解决问题的能力;
4、事中稽查,风险识别,发现问题能力,认同公司文化,品德端正;
5、良好的沟通能力及跨部门协作能力;
6、具有自我驱动力,能有效推动问题改进闭环。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕