职位描述
1.主导或参与内部审计工作,包括财务审计、运营审计、合规审计等,识别风险并提出改进建议;
2.主导或参与反舞弊调查,收集证据、分析数据,撰写调查报告并推动整改措施落实;
3.与业务部门沟通审计发现,提供专业建议,推动内控优化及流程改善;
4.定期向上级汇报审计结果,撰写高质量的审计报告和管理建议书。
任职资格
1、具备5年生鲜行业的内部审计及风险管理相关工作经验。
2、具备反舞弊调查实战经验,熟悉舞弊侦查手段及取证流程。
3、能接受一定强度的出差(1个月15天左右)
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕