职位描述
岗位职责
审计项目管理
- 制定审计方案并组织实施常规财务审计、专项审计及内控审计项目,独立编制审计报告,确保结论准确、证据充分。
- 督导审计团队,分配任务并培训审计人员,确保项目高效执行。
内控与风险管理
- 评估公司财务、业务流程的内部控制有效性,识别漏洞并提出优化建议。
- 监督重大经济合同、预算执行情况,防范经营风险。
合规性监督
- 确保业务活动符合国家法规、行业规范及内部制度,对违规行为进行调查并出具整改意见。
- 跟踪审计问题整改,落实后续审计及监督执行。
专项职责
- 开展经济责任审计、舞弊调查及离任审计;
- 管理审计档案,确保资料完整可追溯;
- 配合外部审计及监管检查。
二、任职要求
学历与专业
资格认证
- 需持有注册会计师(CPA)、审计师或中级会计职称;CIA、CFA等证书优先。
经验要求
- 3年以上制造业审计工作经验(化工行业经验优先),具备独立主导审计项目的能力;
- 熟悉国家财税法规、审计准则及内部控制流程。
- 软技能:出色的分析判断、风险识别能力;
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- 较强的沟通协调及团队管理能力;
- 抗压能力突出,适应出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕