职位描述
- 参与并完善审计制度:参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算
- 审查企业各项财务制度:负责审查企业各项财务制度的落实情况。
- 拟定审计方案:拟定审计方案,起草审计报告。
- 审查企业资金受控状况:负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息
- 开展企业专项审核:定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作。
- 负责公司员工的举报、控告的调查核实:负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复。
- 独立牵头开展审计工作:独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。
- 在审计过程中能够发现问题:在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕