岗位职责:
1.协助部门负责人编制年度内审计划,制定实施方案。
2.按年度内审计划开展审计工作,协助部门负责人出具内审报告。
3.督促被审单位按期完成整改。
4.协助部门负责人建立健全内审风控管理制度,监督各项经济业务的真实、合法性,对重点项目进行风险预警与动态防控。
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
6.配合上级主管部门完成有关内审事宜。
7.完成领导交代的其他事项。
任职要求:
1.年龄:30周岁以下;
2.政治面貌:中共党员;
3.学历:本科及以上学历;
4.专业:工程、审计、财务专业;
5.资格证书:中级及以上职称;
6.工作经验:5年以上审计工作经验,具有工程审计经验优先。
6.其他:对内部控制、流程管理具有一定的理解;具备较强的写作功底,逻辑严谨、条理清晰;具备持续学习的能力及沟通能力,有较强的原则性、保密意识。