岗位职责:
1、根据公司业务发展要求及行业特点,协助建立风险管理体系,研究使用数字化手段开展审计工作,负责数字化审计监控模型设计、建设;
2、根据年度审计计划,独立或协助开展内部控制、风险管理、绩效审计等各类审计工作;
3. 及时复盘审计结果,跟进被审计单位的管理改善进度。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2.有2年内部审计或会计师事务所工作经验;对数据敏感,熟悉用友等财务软件;
3.责任心强、工作仔细认真、思维敏捷,有较强的组织文字表达能力; 有很强的敬业精神、较强的沟通、协调能力。