工作职责:
1.制定集团年度审计计划并提交上级审核;
2.完善集团审批管理制度和管理规范要求,能够对本部门管理提出建设性意见;
3.负责组织集团年度计划的按时推进,组织公司离任审计、工程审计等专项审计;
4.跟踪审计小组成员工作进展情况,复核审计小组成员的工作内容,确保审计工作的完整、准确;
5.编制审计报告,跟踪审计问题改善结果,推动内部控制系统建立健全;
6.负责下属及审计工作的审核,培训、管理、考核、绩效面谈及帮扶工作;
7.就审计小组工作内容与被审计方沟通协调的工作;
8.积极配合集团其他职能部门和项目公司相关工作,并完成领导交代的其他任务。
任职资格:
教育背景:
专业:法务、财务、审计相关专业,本科及以上学历
经验要求:
三年及以上内部审计工作经验,至少独立完成内审项目计划实施跟踪的实践经验
技能要求:
1.熟知国家有关的法律法规和政策;
2.具备专业的审计知识,具有相关的专业职称证书优先;
3.具备良好的组织协调能力和沟通表达能力;
4.有C1及以上等级驾照,驾龄超过一年。