职位描述
核心职责
搭建并优化公司内控体系,制定内控流程与制度,确保合规性;
组织内控审计,识别业务流程风险点,提出整改方案并跟踪落地;
协同业务部门推进风险管控,提供内控培训与指导;
对接公司内部审计人员,配合完成合规检查,输出内控报告;
监控内控执行情况,定期复盘并优化管控措施。
任职要求
专科及以上学历,财会、风控、审计相关专业;
5 年以上内控 / 审计工作经验,3 年以上管理经验,有上市公司 / 大型企业经验优先;
熟悉《企业内部控制基本规范》等法规,掌握内控审计方法;
具备较强的风险判断、问题解决能力,沟通协调能力佳;
持有 CPA、CIA 等证书优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕