职位描述
 招聘要求:
1.本科及以上学历。
2.具有2年以上工作经验。
3.掌握内部审计、计划经营、财务管理等专业基本理论知识;
4.熟悉公司法等相关法律法规;
5.具有较强的沟通、协调及文案写作能力;
6.熟悉办公设备的使用和行政工作流程。
岗位职责:
1.负责起草公司内部审计相关制度及年度工作计划,参与公司内控制度的编制、审核工作,参与公司经营分析活动。
2.负责起草公司内部审计计划及工作总结。
3.负责编制审计方案、审计报告等。
4.负责组织实施公司财务收支审计、经济效益审计、工程项目审计、离任审计等工作。
5.参与公司各类采购活动(招评标、比价等)的监督工作,包括燃煤、尿素、石灰石等大宗物资的采购、结算等。
6.根据审计情况,提出对公司管理制度的修订、完善、改进等意见。对违反财经法规行为提出纠正意见;造成严重损失的,提出追究责任建议。
7.完善公司制度体系建设,优化流程并组织监督落实。
8.完成公司领导和上级单位交办的其他任务。
说明:本岗位属于准东能源集团编制内人员,国有独资、周末双休、法定节假日、提供食宿(单身公寓),每周有乌市、昌吉、阜康、奇台、吉木萨尔等东三县的往返通勤车。
  以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕