岗位职责:
 1.根据审计方案开展财务审计及内控方面审计。收集、整理、分析原始资料,编制审计底稿及审计报告。 
2.制定相关财务审计制度,适时修订财务审计工作流程。 
3.对子公司经营情况进行审计,集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计。 
4.监督、指导集团二级公司内部控制体系建设工作等。 
  任职要求:  
1. 具有相关专业背景,能够独立进行审计工作。  
2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。  
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。  
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。