职位描述
1.拟定并完善公司内部审计制度和流程,制定审计计划。 2.拟定审计方案、审计报告和管理意见书等审计文书。 负责审计工作相关资料的归档及管理。3.开展审计工作,并协助监督审计意见执行情况。 4.分析资产报表,判断公司运行效率,及时发现问题并提出改进建议。 5.开展内部控制检查等工作。6.配合各部门处理公司法律事务工作,做好重要合同的起草、审阅、归档。 7.配合部门协助人建立健全公司法律制度、合同管理办法等相关体系制度文本,严格履行合同评审程序。 8.协助处理公司法律纠纷的诉讼工作,做好外聘律师、法律中介服务机构的对接工作。 9.协助权属公司完善法律事务流程、风险控制等工作。 10.协助各部门进行风险控制管理工作,配合部门协助人建立健全公司内控体系制度,做好执行和跟踪。 11.针对各部门识别出的经营管理和发展中存在的重大风险,起草防范、减少风险的措 施,供经营层决策。12.完成领导临时交办的其他工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕