岗位职责:
1、及时收集、整理并深入分析对公司业务产生影响的政策法规信息,为公司管理层提供决策支持和风险预警;
2、协助制定公司内部合规政策与流程,确保公司运营活动与业务合规开展,协助进行区域的合规培训,落实合规制度;
3、负责处理合同、文件等相关事项的起草、审核等工作;
4、对公司各类业务合同、协议、规章制度等进行全面合规审查,识别潜在的风险和合规漏洞,并提出修改建议和防范措施,确保文件的合法性、完整性和有效性;
5、参与公司各类项目、新业务拓展等重要决策的风险评估工作,从合规角度分析可能面临的风险和挑战,提供专业的风险应对策略和建议;
6参与违规问题的调查与处理,包括对违规行为的识别、报告和整改。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
2、2年以上内部审计或相关工作经验,快消行业经验优先。
3、熟悉内部审计准则、会计准则和内部控制规范。
4、具备良好的数据分析能力、沟通能力和文字表达能力。
5、具备良好的职业道德和团队合作精神。