岗位职责:
1.负责公司财务收支、成本核算、预算执行等环节的审计监督,确保财务数据真实、合规;
2.审查原材料采购、生产成本控制、库存管理等流程,识别风险并提出优化建议;
3.评估公司内控制度的有效性,针对生产流程、供应链管理、销售回款等关键环节进行合规性检查;
4.开展工程项目审计、供应商审计、离任审计等专项工作,防范舞弊及经营风险;
5.编制审计报告,提出整改建议并跟踪落实;协助管理层完善风险管理机制。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计、会计、工商管理等相关专业,持有初会、初级审计师证书者优先;
2.有1年以上制造业企业内部审计经验,熟悉生产制造业务流程(塑料、建材行业背景优先);
3.熟练使用ERP系统及数据分析工具(Excel、SQL等),熟悉国家财税法规、审计准则及制造业相关行业标准;
4.良好的沟通协调能力,能独立开展跨部门协作;
5.原则性强,工作严谨,适应阶段性出差(如生产基地巡查)。