职位描述
岗位职责:
(一)制定年度内部审计监察计划、方案,报公司领导批准后实施。
(二)建立和完善公司内部审计监察各项制度,研究制定公司内部审计监察发展规划、年度计划、工作重点等。
(三)对集团及所属单位内部控制情况、领导人员履行经济责任情况等进行审计;对采购、销售、财务收支等各项经济活动进行审计;对基建工程、更新改造项目等重大项目实施审计监督;组织公司及所属单位年度财务报表的审计工作。
(四)负责受理违纪违法行为的检举、控告,负责对已受理的举报或问题线索进行登记、立案审查,提出处理意见和建议,报董事长审批。对重大违规经营及风险事项进行受理、核查、处理及督促整改工作,对重大风险事项进行跟踪监测。
(五)督促落实审计监察发现问题的整改工作。
(六)组织开展公司违规经营责任追究工作。
(七)负责各类案件材料的立卷归档工作,梳理分析典型案件,组织开展警示教育。
(八)领导安排的其他工作。
任职要求:
一、熟知审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务。
二、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度。
三、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力。
四、熟悉财务会计、税务等相关专业知识,熟悉国际税法相关知识。
五、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。
六、从事集团内部审计、监察工作5年以上。
七、客观公正,廉洁清正。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕