职位描述
岗位职责:
1. 在公司范围及子公司范围内,开展内部审计及监察工作,具体包括:
(1) 内部审计:组织和参与内部审计项目,拟定审计方案,编写审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书,审计项目包括但不限于财务审计、离任审计、经济责任审计、投资专项审计、海外企业及干部审计等;
(2) 审计管理:制定并执行年度审计计划;制定并执行具体项目的审计方案,管理项目进度、优先级和审计程序,确保实现审计目标;
(3) 风险识别:主动识别并评估业务、人员及财务风险,提出合理的改进建议,并督促审计意见及整改的落实;
(4) 咨询服务:根据项目需要提供专业审计咨询及尽调支持工作;
(5) 其他:与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作展开;
2. 根据上市公司的合规要求和公司发展战略,参与建设公司内审监察制度和体系,具体包括:
(1) 审计工作规范:制定内部审计工作制度及细则,持续优化内部审计作业流程及框架;
(2) 舞弊调查工作体系:建立公司举报投诉受理渠道,制定举报投诉调查工作流程;
(3) 学习培训:通过制作案例集、专项培训资料,向公司内部及成员公司进行宣贯,提升管理能力。
任职要求:
1. 8年(本科)/6年(研究生)以上审计工作经验;
2. 有3年以上四大工作经验;
3. 英语读写熟练,听说能进行简单交流;
4. 有CIA,高级/中级审计师证,CPA为加分项。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕