职位描述
岗位职责:
1、根据业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及执行的低效点;
2、熟悉内部审计实务和内部控制要求,开展全集团的企业内控审计、内部控制自我评估和风险评估工作,熟悉国家的财经法律、法规、会计准则和审计准则;
3、组织制定年度审计计划,根据年度审计计划进行审计工作安排;
4、出具审计报告,提出预防建议和整改建议,同相关部门及领导进行沟通,为公司治理和风险控制提供补救指导和纠正措施,促进整改事项并对整改事项进行跟踪管控;
5、根据公司各部门需要提供日常专业咨询意见;
6、主持审计委员会日常工作;
7、领导安排的其他事项;
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业,具有CPA/CISA/CIA者优先;
2、具备5年以上制造业审计的从业经历,条件优秀者可适当放宽;
3、具备优秀的沟通表达能力、组织协调能力和高度的责任心;
4、可接受短期、阶段性国内外出差;
5、持有C1驾驶证并可以开车;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕