岗位职责
1.审计项目实施: 负责策划并组织实施对集团及下属院校的各类审计项目,包括但不限于经济责任审计、业务审计、管理审计、制度及流程合规性审计、财务核算审计、资金使用审计、税务合规审计及预算执行审计、供应商履约评价等,保障运营活动的合规性和风险控制。对经营审计业务质量负责
2.流程优化与管理: 负责对集团内审内控流程进行系统性梳理,识别潜在风险点,并持续推动流程的优化和改进,强化内审内控体系的完善与高效。
3.审计报告与整改追踪: 负责编制及审核详尽的审计报告,准确反映审计发现,提出切实可行的整改建议。追踪审计整改措施的落实情况,保障问题得到及时有效的解决。
4.团队协调与督导: 负责有效协调和管理经营审计团队的审计人员,提供专业的指导和督导,推动审计工作的高效进行。定期组织专业培训,提升团队的专业能力和工作效率。
5.廉洁案件调查: 协同纪检人员开展廉洁案件调查,收集相关证据,分析调查结果,并提供专业建议,支持集团廉洁自律和反腐败工作。
6.领导任务执行: 积极响应并完成上级领导安排的各项工作任务,确保工作目标的达成。
任职资格
(1)5-10年大型企业、会计师事务所等领域从事内部审计、内部控制等相关工作的经验。
(2)丰富的内部审计、财务管理相关知识与经验,熟悉企业内审内控流程和规范。
(3)优秀的报告撰写能力,能够清晰、准确地传达审计发现和建议。
(4)良好的团队管理和组织协调能力,能够带领团队高效完成工作任务。
(5)较强的风险意识和分析解决问题的能力,能够在复杂环境中迅速做出判断。
(6)诚信正直,具有高度的职业操守和责任感。
(7)可接受一定出差;
(8)具有中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业证书,或具备同等资质认证。