职位详情
内控审计主管
1.5-1.8万
北京金史密斯科技股份有限公司
北京
5-10年
本科
03-13
工作地址

总部基地十八区25号楼4层402

职位描述
岗位职责:
1.负责公司内控体系的运行监督与完善,以解决问题为导向识别内控漏洞,推动内控问题的解决;
2. 负责公司规章制度管理,组织优化内控制度体系,审核制度修订的合理性与合规性;
3.开展业务流程梳理和优化,协同部门间协作,促进业务目标实现同时防控业务风险,测试关键控制点的有效性,编制流程文档及流程图;
4.负责开展专项审计工作,有工程审计、费用审计经验加分,熟练运用包括访谈、数据分析、控制测试、问题确认及沟通等软、硬性技能;
5.负责组织推动各部门规章制度的宣讲与培训工作,负责关键内控流程和内控知识的培训,有效提升员工内控意识;
6、协助涉及舞弊事件的调查和处理,有公检法经验或资源的加分;
7.完成公司交办的其他工作。

任职要求:
1. 本科及以上学历,管理、财会类专业最佳,3年以上相关工作经验,兼具会计师事务所及企业工作经验者优先;
2. 熟悉企业内控、内审相关知识和实操,流程信息化经验加分;
3. 职业敏感度、逻辑思维能力强,有较好的写作功底和数据分析能力;
4. 良好的沟通、协调、分析与判断能力,CIA、CPA加分;
5. 有外贸、电商行业经验加分。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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